FRMV BSAL: Unterschied zwischen den Versionen

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== Hauptbereich ==
== Hauptbereich ==
Da weder [[FRMV_BSA|Artikel]] noch [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] aus praktischen Gründen einen [[FRMV_BMAND|Mandanten]] zugeteilt haben, wird dies über diese Maske erreicht, indem eine '''Mandant.Nr.''' eingetragen wird. Dadurch können mandantenspezifische Konditionen und Lieferantenbeziehungen abgebildet werden, ohne dass für jeden betroffenen Mandanten ein und derselbe Lieferant bzw. Artikel hinterlegt werden muss. 


Beim manuellen Anlegen oder Suchen können die [[FRMV_BSA|Artikel]] und Lieferanten über ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ausgewählt werden.  
Beim manuellen Anlegen oder Suchen können die [[FRMV_BSA|Artikel]] und Lieferanten über ein [[Schnellsuchfeld|Schnellsuchfeld]] ausgewählt werden.  


Die '''Lief.Art.Nr.''' und '''Lief.Art.Bez.''' werden in dieser Maske hinterlegt, bei [[FRMV_BBES|Bestellungen]] angedruckt und sind generell auf den Lieferscheinen von Lieferanten vorhanden. Daher können Artikel beim Lieferanten leichter bestellt bzw. auf dem Lieferschein lokalisiert werden.
Aus dem [[FRMV_BSA|Artikelstamm]] werden die '''Artikel.Nr.''', '''Artikel.Bez. 1''' und '''2''', der '''Artikel.Matchcode''' sowie das '''Aktiv'''-Kennzeichen übernommen.
 
Direkt rechts neben der '''Lief.Nr.''' befindet sich die Verlinkung zur entsprechenden [[FRMV_BLIEFQUKAT|Lieferantenstamm - Qual.-Kategorie]], die im [[FRMV_BLIEF|Lieferantenstamm]] hinterlegt wurde.
 
Der '''Name''' des Lieferanten wird aus der für diesen hinterlegten [[FRMV_BADR|Adresse]] übernommen, während das '''Branchen.Kz.''' direkt aus dem [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] gezogen wird. Letzteres ist in dieser Maske zudem editierbar, falls der Lieferant unterschiedlichen Branchen zugeordnet werden kann und deshalb auf eine generelle Zuordnung im Lieferantenstamm verzichtet wurde.
 
Aus dem Unterprogramm [[FRMV_BANSP|Ansprechpartner]] des [[FRMV_BLIEF|Lieferanten]] kann ein artikelspezifischer '''Ansprechpartner''' ausgewählt werden.
 
Bei [[FRMV_BBES|Bestellungen]] ist es in der Regel notwendig, die Artikelnummer oder -bezeichnung, unter denen der Artikel beim Lieferanten geführt wird, anzugeben. Diese können jeweils in die Felder '''Lief.Art.Nr.''', '''Lief.Art.Bez.''' und '''Lief.Art.Bez.2''' eingetragen werden, damit sie auf den entsprechenden Ausdrucken im Bestellvorgang vermerkt werden. Zudem ist so eine einfachere Lokalisierung des Artikel auf dem Lieferantenlieferschein möglich. 
 
@@@ Text für Kennzeichen: '''Kz.Erfassung'''
*Keine Vorbelegung
*S - Waren- und Rechnungseingang
*R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
*L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
*X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)
 
@@@ Text für Kennzeichen: '''Artikel.Rabatt.Grp.'''
Die [[FRMV_BSARABGRP|Artikelrabattgruppen]] werden über eine gesonderte Maske organisiert. Soll ein Artikel, bezogen von einem bestimmten Lieferanten, einer solchen zugeordnet werden, muss sie im Kennzeichen '''Artikel.Rabatt.Grp.''' hinterlegt werden.  




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=== 1. Hauptdaten ===
=== 1. Hauptdaten ===


In den '''Hauptdaten''' kann der '''Listenpreis''' des [[FRMV_BSA|Artikels]] mit der Mengenbasis hinterlegt werden.  
In den '''Hauptdaten''' kann der '''Listenpreis''' des [[FRMV_BSA|Artikels]] in der entsprechenden [[FRMV_BWAER|Währung]] mit der Mengenbasis hinterlegt werden.  


Abweichend davon kann der '''Eink.Preis''' über prozentuale Rabatte oder als fester Wert eingetragen werden, wobei die prozentuale Abweichung zum '''Listenpreis''' automatisch berechnet wird.  
Abweichend davon kann der '''Eink.Preis''' über prozentuale Rabatte oder als fester Wert eingetragen werden, wobei die prozentuale Abweichung zum '''Listenpreis''' automatisch berechnet wird.  
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In der [[FRMV_BBES|Bestellung]] wird das Kennzeichen '''Gedruckt''' automatisch auf 'J' gesetzt und der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] sofort abgeschlossen (das Kennzeichen '''Fertig''' im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] wird auf 'J' gesetzt).
In der [[FRMV_BBES|Bestellung]] wird das Kennzeichen '''Gedruckt''' automatisch auf 'J' gesetzt und der [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] sofort abgeschlossen (das Kennzeichen '''Fertig''' im [[FRMV_BLLC|Wareneingang]] wird auf 'J' gesetzt).
=== über VeloConnect prüfen ===
@@@ Text für Utility: '''über VeloConnect prüfen'''
== Drucken ==
=== Artikeletikett ===
@@@ Text für Ausdruck: '''Artikeletikett'''





Version vom 18. Januar 2016, 17:24 Uhr

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Unterprogramme
Eink.Information
Historie
Zusatztext
Zusatzartikel
wiederkehrende Rechn
Rabatt
Lieferzeit
Nebenkosten
enthaltene Rohstoffe
Lieferantenartikelnummer ersetzen
Alternative Lieferantenartikelnummer

Artikelstamm - Lieferanten

In dieser Maske können die Lieferanten eines bestimmten Artikels sowie deren Preise und Konditionen festgelegt werden.

FRMV BSAL.jpg


Hauptbereich

Da weder Artikel noch Lieferanten aus praktischen Gründen einen Mandanten zugeteilt haben, wird dies über diese Maske erreicht, indem eine Mandant.Nr. eingetragen wird. Dadurch können mandantenspezifische Konditionen und Lieferantenbeziehungen abgebildet werden, ohne dass für jeden betroffenen Mandanten ein und derselbe Lieferant bzw. Artikel hinterlegt werden muss.

Beim manuellen Anlegen oder Suchen können die Artikel und Lieferanten über ein Schnellsuchfeld ausgewählt werden.

Aus dem Artikelstamm werden die Artikel.Nr., Artikel.Bez. 1 und 2, der Artikel.Matchcode sowie das Aktiv-Kennzeichen übernommen.

Direkt rechts neben der Lief.Nr. befindet sich die Verlinkung zur entsprechenden Lieferantenstamm - Qual.-Kategorie, die im Lieferantenstamm hinterlegt wurde.

Der Name des Lieferanten wird aus der für diesen hinterlegten Adresse übernommen, während das Branchen.Kz. direkt aus dem Lieferanten gezogen wird. Letzteres ist in dieser Maske zudem editierbar, falls der Lieferant unterschiedlichen Branchen zugeordnet werden kann und deshalb auf eine generelle Zuordnung im Lieferantenstamm verzichtet wurde.

Aus dem Unterprogramm Ansprechpartner des Lieferanten kann ein artikelspezifischer Ansprechpartner ausgewählt werden.

Bei Bestellungen ist es in der Regel notwendig, die Artikelnummer oder -bezeichnung, unter denen der Artikel beim Lieferanten geführt wird, anzugeben. Diese können jeweils in die Felder Lief.Art.Nr., Lief.Art.Bez. und Lief.Art.Bez.2 eingetragen werden, damit sie auf den entsprechenden Ausdrucken im Bestellvorgang vermerkt werden. Zudem ist so eine einfachere Lokalisierung des Artikel auf dem Lieferantenlieferschein möglich.

@@@ Text für Kennzeichen: Kz.Erfassung

  • Keine Vorbelegung
  • S - Waren- und Rechnungseingang
  • R - Nur Rechnungseingang, kein Wareneingang
  • L - Nur Wareneingang, kein Rechnungseingang
  • X - Service (kein Waren- und kein Rechnungseingang)

@@@ Text für Kennzeichen: Artikel.Rabatt.Grp. Die Artikelrabattgruppen werden über eine gesonderte Maske organisiert. Soll ein Artikel, bezogen von einem bestimmten Lieferanten, einer solchen zugeordnet werden, muss sie im Kennzeichen Artikel.Rabatt.Grp. hinterlegt werden.


Registerkarten

1. Hauptdaten

In den Hauptdaten kann der Listenpreis des Artikels in der entsprechenden Währung mit der Mengenbasis hinterlegt werden.

Abweichend davon kann der Eink.Preis über prozentuale Rabatte oder als fester Wert eingetragen werden, wobei die prozentuale Abweichung zum Listenpreis automatisch berechnet wird.

Des Weiteren können den Gesamtpreis erhöhende Zuschläge wie Spesen, Fracht und Zoll hinterlegt werden.

Der Wert der Beistellteile ergibt sich aus der zugewiesenen Stückliste, in der einzelne Stücklistenpositionen als Beistellteil Lieferant gekennzeichnet werden können. Der Einstandspreis dieser Positionen wird summiert und als Beistellteilwert übergeben.

Der Eink.Preis zzgl. der Zuschläge und der Beistellteile ergeben somit den Gesamtpreis.

Der Gesamtpreis zzgl. der Materialgemeinkosten (aus der Warengruppe Einkauf) wird als Kalk.Preis ausgewiesen und daraufhin als Einkaufspreis in die Kalkulation übergeben.

In AvERP werden immer die Eigenwährung (Mandantenverwaltung) und die Fremdwährung (Lieferantenstamm) ausgewiesen.

Im Feld Empf. VK Hersteller kann die UVP hinterlegt werden. Diese wird in die Fachhandelspreiskalkulation übergeben.

Über das Feld ME Druck kann die Mengeneinheit gewählt werden, die beim Lieferanten in der Bestellung gedruckt werden soll. Neben der Mengeneinheit muss außerdem der Umrechnungsfaktor zwischen der Mengeneinheit aus dem Artikelstamm und der gewählten Mengeneinheit zum Lieferanten hinterlegt werden.

Im Feld Länder Kz. wird das Ursprungsland eingegeben, das für die Zollerklärungen notwendig ist und von Lieferant zu Lieferant für denselben Artikel unterschiedlich sein kann.

Die Mehrwertsteuer wird aus dem Lieferantenstamm vorbelegt und kann manuell verändert werden.

Mittels des Kennzeichens Aktiv verwenden kann die Zuordnung des Artikels zum Lieferanten auf aktiv (=J) oder inaktiv (=N) gesetzt werden. Inaktive Zuordnungen werden im Einkauf nicht angezeigt.

Der Lieferantenstatus wird manuell gesetzt, dient der Kategorisierung und wird bei der Lieferantenauswahl für die Disponiervorschläge berücksichtigt. Dabei wird immer der niedrigste Status bevorzugt. Ebenso fließt der Lieferantenpreis mit dem niedrigsten Status in die Artikelpreiskalkulation mit ein.

In der Lief.Lieferzeit wird die Lieferzeit des Lieferanten für den entsprechenden Artikel in Tagen hinterlegt. Diese Lieferzeit ist für das automatische Generieren von Disponiervorschlägen notwendig.

Das Kennzeichen Mit Preis bestellen legt fest, ob der Artikel bei einer Bestellung bei diesem Lieferanten mit Preis bestellt werden soll oder ob der Lieferant eine Rechnung mit aktuellem Preis stellen soll. Dies muss zuvor mit dem Lieferanten geklärt werden. Bei Bestellungen ohne Preis wird dieser auf der Bestellung nicht ausgedruckt. Es kann ausgewählt werden zwischen:

  • N - Ohne Preis bestellen
  • J - Mit Preis bestellen inkl. Spesen, Fracht, Zoll
  • K - Mit Preis bestellen ohne Spesen, Fracht

Über das Feld Darst. Rab./Zuschläge kann pro Artikel und Lieferant definiert werden, ob die hinterlegten Rabatte und Zuschläge in den Ausdrucken der Bestellung als Betrag oder Prozentwert ausgewiesen werden sollen.

Abweichend vom Artikelstamm können die kleinste Verpackungseinheit (kl. VPE Einkauf) und der Mindestpreis für den Einkauf (Mindpreis) lieferantenabhängig definiert werden. Wird im Feld Mindpreis ein Preis hinterlegt, kann dieser in der Bestellposition manuell nicht unterschritten werden.

Ist das Kennzeichen Eink. nur in VPE auf 'N' gesetzt, werden hinterlegte VPE´s ignoriert.

Weiterhin können die Min.Menge, die Max.Menge und die Standard.Menge hinterlegt werden.

2. Merkmale

In dieser Registerkarte können die Herst.Nr., Herst.Art.Nr und Herst.Art.Bez. eingetragen werden. Der Lieferant muss nicht zugleich auch der Hersteller des Artikels sein.

In den Feldern Zoll-Erklärung erf., Zoll-Erklärung vorh. und Anz. Zoll-Erklärungen wird gesteuert, ob und in welcher Anzahl der Lieferant für bestimmte Artikel noch einen Präferenzursprung benötigt. Das gleiche gilt für die Felder QS-Zertifikat. Diese Zertifikate und Zollerklärungen können über den Lieferantenstamm angefordert werden. Hierfür steht jeweils ein Ausdruck zur Verfügung, über den alle Artikel ausgewiesen werden, zu denen eine Zollerklärung bzw. ein QS-Zertifikat erforderlich und für das aktuelle Jahr noch nicht vorhanden ist.

Über das Kennzeichen WE-Toleranz fix kann entschieden werden, ob die Menge in der Wareneingangsposition geändert werden kann, wenn die Toleranz überschritten wurde. Ist das Kennzeichen auf 'J' gesetzt, ist eine Über- und Unterlieferung der Toleranzgrenze nicht erlaubt und wird automatisch in der Differenzbehandlung auf 'U' gesetzt. Ist das Kennzeichen auf 'N' gesetzt, dann wird die Menge automatisch verbucht.

Die prozentualen Toleranzfelder steuern die mögliche prozentuale Über- und Unterlieferung.

Das EK-Datum gibt das Datum des letzten Einkaufs an.

3. Übersicht

Auf dieser Registerkarte können die in den Unterprogrammen hinterlegten Einkaufsinformationen (Staffelpreise) und die Preishistorie eingesehen werden.


Utility

Bestellung erzeugen

Zu den in dieser Maske hinterlegten Informationen kann direkt eine Bestellung erzeugt und geöffnet werden. Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der Bestellmenge und dem Liefertermin. Danach ist die Bestellung über die Bestell.Nr. direkt aufrufbar. Für die angegebene Bestellmenge wurde dementsprechend eine Bestellposition angelegt.

Anfrage (Lieferant) erzeugen

Mit diesem Utility kann eine Lieferantenanfrage direkt erzeugt und geöffnet werden. Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der Anfragemenge und dem Liefertermin. Danach ist die Lieferantenanfrage über die Anfrage.Nr. direkt aufrufbar. Für die angegebene Anfragemenge wurde dementsprechend eine Lieferantenanfrage - Position angelegt.

Bestellung u. WE erzeugen

Mit diesem Utility kann eine separate Bestellung und dazu der Wareneingang erzeugt und geöffnet werden. Es erfolgt zunächst eine Abfrage nach der Bestellmenge, dem Liefertermin, der Lieferschein-Nr. und dem Wareneingangs-Lager.

Dlg FRUBSAL NACH BLLC.jpg

In der Bestellung wird das Kennzeichen Gedruckt automatisch auf 'J' gesetzt und der Wareneingang sofort abgeschlossen (das Kennzeichen Fertig im Wareneingang wird auf 'J' gesetzt).

über VeloConnect prüfen

@@@ Text für Utility: über VeloConnect prüfen


Drucken

Artikeletikett

@@@ Text für Ausdruck: Artikeletikett


Siehe auch

Artikelstamm

Bestellung

Anfrage (Lieferant)

Wareneingänge