FRMV BANF

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Fertigungsmaterial

Anfrageverwaltung

In der Anfrageverwaltung hat man die Möglichkeit einen bestimmten Artikel bei mehreren Lieferanten nachzufragen, um die Einkaufskonditionen (Preis, Lieferzeit) für diesen Artikel bestimmen zu können oder zugleich eine Bestellung bei dem interessantesten Lieferanten durchzuführen.

Datei:FRMV BANF.jpg


Hauptbereich

Eine Anfrage kann entweder manuell in dieser Maske erstellt oder automatisch aus den Disponiervorschlägen generiert werden. Dabei wird bei beiden Verfahren zuerst der Kopf der Anfrage angelegt. Dabei müssen zumindest die angefragte Menge und die Artikelnummer hinterlegt werden.

Mandant.Nr.

Hier ist der Mandant der Anfrage hinterlegt.

Projekt.Nr.

Hier ist die Projektnummer der Anfrage hinterlegt.

Anfrage.Nr.

Die Anfragenummer wird bei der Neuanlage eines Datensatzes automatisch vom System vergeben.

Fertig

Über dieses Kennzeichen wird die Anfrage als Fertig gekennzeichnet und ein zugehöriger Bestellvorschlag als Vorgeschlagen gekennzeichnet.

Bez.

Hier kann eine Bezeichnung für die Anfrage hinterlegt werden.

Sachbearbeiter

Hier ist der zuständige Sachbearbeiter hinterlegt.

Anfragemenge

Hier ist Menge, die bei den Lieferanten angefragt wird, hinterlegt.

Lang, Breit, Tief, Oberfläche, Anzahl

Falls die Dimensionen des Artikels für die Anfrage wichtig sind, können diese hier hinterlegt werden.

Lief.Termin Vorg.

Hier ist Vorgabe für den Liefertermin hinterlegt.

Spät.Lief.Termin

Hier ist der späteste Liefertermin hinterlegt.

Disp.Vorschlag.ID

Ist die Anfrage aus einem Bestellvorschlag entstanden, wird dieser hier verlinkt.

Registerkarten

Artikel

Text für die Registerkarte 1

Verlauf

Text für die Registerkarte 2

Informationen

Text für die Registerkarte 3

Positionen

bla bla


Utility

Lieferant auswählen

Nachdem der Anfragekopf ausgefüllt und gespeichert wurde, können mit Hilfe dieses Utilitys die Lieferanten ausgewählt werden, für die eine Anfrage erstellt werden soll. Daraufhin öffnet sich eine Datenübersicht mit allen zur Verfügung stehenden Lieferanten. Nach der Auswahl und Übernahme der Lieferanten, werden diese als Anfragepositionen in den Unterprogrammen der Anfrageverwaltung angelegt.

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Siehe auch

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